Im Reiter Preis/Skonto-Daten werden die Daten zur Abrechnung und Preisfindung hinterlegt
Bezeichnung | Art* | Größe / Format | Beschreibung |
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Lieferantennummer | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Kunden suchen | |
Lieferantennummer | AN | Standard 5 | Hier wird die Kundennummer eingegeben |
Preis-KZ | A | Auswahl angelegter Preiskennzeichen / Preislisten. Die Auswahl der Preisliste bestimmt welchen Standard Preis der Lieferant bekommt. Hierbei ist es wichtig, dass ein Einkaufspreiskennzeichen ausgewählt wird | |
Grundrabatt | Z | Eingabe eines Standard Rabattes für diesen Kunden. | |
Zahlungsbedingungen | B | Öffnet den Dialog zur Anlage von Zahlungsbedingungen | |
Zahlungsbedingungen | AN | 6 Zeichen | Eingabe der zahlungsbedingungsnummer. Werte der Zahlungsbedingung werden automatisch in die Skonto, Skontotage, Nettotage Felder gefüllt |
Skonto | Z | Eingabe des Skontos | |
Skonto Tage | Z | Eingabe der Skonto Tage | |
Netto Tage | Z | Eingabe der Netto Tage | |
Abweichendes Sammelkonto Verbindlichkeiten | A | Zuweisen eines seperaten Verbindlichkeitenkontos für diesen Lieferanten | |
Speichern | B | Speichert evtl. Änderungen |
*Erklärung der Feld Arten